- خدمات ما
- صنایع تحت پوشش
- صدور گواهیهای بینالمللی ISO 9001 و ISO 22000
- 🔍 بازرسی کالا های صادراتی و وارداتی و صدور COI
- طرح های ارزیابی انطباق پایش سلامت آسیا
- طرح محصولات معدنی غیر فلزی و مصالح ساختمانی پایش سلامت آسیا
- طرح نساجی و چرم پایش سلامت آسیا
- طرح روغن و چربی های خوراکی پایش سلامت آسیا
- سیستم صنعت غذا و محصولات کشاورزی پایش سلامت آسیا
- طرح مواد شیمیایی پایش سلامت آسیا
- طرح وسایط نیرو محرکه اجزا و قطعات پایش سلامت آسیا
- طرح لوازم الکتریکی و الکترونیکی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق سیستم صنایع نفت و پتروشیمی پایش سلامت آسیا
- طرح کانی های معدنی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق غلات پایش سلامت آسیا
- طرح تجهیزات ورزشی پایش سلامت آسیا
- ارزیابی انطباق مراکز خدماتی
- ارزیابی انطباق هایپرمارکتها و سوپرمارکتها
- ارزیابی انطباق رستورانها و خدمات غذایی
- ارزیابی انطباق هتلها و مراکز اقامتی
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات بیمه
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات مالی و بانکی
- ارزیابی انطباق باشگاههای ورزشی و مراکز تناسب اندام
- ارزیابی انطباق خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای خودرو
- سیستم مدیریت کیفیت
- سامانه اموزشی وعلمی
- سیستم مدیریت پروژه و ارتباط با مشتری
- درباره شرکت پایش سلامت آسیا
- فرمهای درخواست خدمات
- تعرفه خدمات
- سامانه مدیریت منابع انسانی
- در خواست شغل
روش اجرایی بازنگری نتایج ارزیابی انطباق
کد سند: QMS-0XX
نسخه: 1
تاریخ اجرا: …………..
مراجع:
-
ISO/IEC 17020:2012 – بندهای 7.1، 7.4، 7.5
-
ISO/IEC 17029:2019 – بندهای 7.5، 7.6
۱. هدف
تعیین فرآیند رسمی برای بازنگری و تأیید نتایج ارزیابی انطباق شامل بازرسی، آزمون، ممیزی، و اعتبارسنجی در شرکت پایش سلامت آسیا بهمنظور اطمینان از صحت، بیطرفی، کامل بودن و قابلیت اتکا به نتایج قبل از صدور هرگونه گزارش یا گواهی.
۲. دامنه کاربرد
این روش برای تمامی نتایج حاصل از فرآیندهای زیر در PSA اجرا میشود:
-
بازرسیها (مطابق ISO/IEC 17020)
-
ممیزیها و صدور گواهی محصول/سیستم (مطابق ISO/IEC 17065 و ISO/IEC 17021-1)
-
آزمونها و اندازهگیریها (مطابق ISO/IEC 17025)
-
فعالیتهای تأیید و اعتبارسنجی (مطابق ISO/IEC 17029)
۳. تعاریف کلیدی
-
بازنگری (Review): بررسی نظاممند و مستقل گزارشها و یافتههای ارزیابی انطباق.
-
وریفیکیشن (Verification): تأیید انطباق دادهها و اطلاعات با معیارها و الزامات تعیینشده.
-
والیدیشن (Validation): تأیید اینکه نتایج یا اظهارات در شرایط واقعی قابلیت تحقق دارند.
-
تصمیمگیرنده (Decision Maker): فرد یا کمیتهای مستقل از تیم اجرایی که اختیار صدور یا رد نتایج را دارد.
۴. مسئولیتها
-
بازرس/ممیز: تحویل کامل گزارشها و مستندات به واحد تضمین کیفیت.
-
واحد تضمین کیفیت: بررسی شکلی و اداری مستندات و ثبت در سیستم.
-
مدیر فنی: بررسی صحت علمی، فنی و انطباق با الزامات استاندارد.
-
کمیته بیطرفی: اطمینان از نبود تضاد منافع یا سوگیری در تصمیمگیری.
-
مدیر گواهی یا کمیته تصمیمگیری: اتخاذ تصمیم نهایی بر اساس بازنگریها.
۵. مراحل اجرایی
۵-۱. دریافت و ثبت مستندات
-
کلیه گزارشها، فرمها و شواهد توسط تیم ارزیابی در سامانه مدیریت PSA ثبت میشود.
-
واحد تضمین کیفیت مسئول کنترل نسخه و صحت ثبت است.
۵-۲. بازنگری اولیه (Initial Review)
-
کنترل کامل بودن، امضاها، صحت کدگذاری و پیوستها.
-
نقصها جهت اصلاح به بازرس/ممیز بازگردانده میشوند.
۵-۳. بازنگری فنی (Technical Review)
-
مدیر فنی یا کارشناس ارشد مستقل بررسی میکند:
-
انطباق با الزامات استاندارد (ISO/IEC 17020، 17065، 17025).
-
کفایت روشهای استفادهشده.
-
تحلیل ریسکهای مرتبط.
-
۵-۴. بازنگری وریفیکیشن و والیدیشن (Verification & Validation Review) [بر اساس 17029]
-
Verification: بررسی اینکه شواهد و دادهها با الزامات اعلامشده مطابقت دارند.
-
Validation: بررسی اینکه نتایج یا ادعاها در شرایط واقعی معتبر بوده و نیازهای ذینفعان را پوشش میدهد.
-
مستندسازی در فرم FR-QMS-V&V-Review-01 انجام میشود.
۵-۵. بازنگری بیطرفی (Impartiality Review)
-
کمیته بیطرفی PSA بررسی میکند که تضاد منافع وجود ندارد.
۵-۶. تصمیمگیری نهایی (Decision Making)
-
مدیر گواهی یا کمیته تصمیمگیری مستقل از تیم اجرایی، تصمیم زیر را اتخاذ میکند:
-
تأیید نتایج و صدور گزارش/گواهی
-
تعلیق یا رد نتایج و ارجاع برای اصلاح
-
۵-۷. اطلاعرسانی و بایگانی
-
نتیجه بازنگری به متقاضی اطلاع داده میشود.
-
کلیه مستندات در سامانه PSA با دوره نگهداری حداقل ۵ سال بایگانی میگردد.
۶. سوابق و فرمها
-
فرم بازنگری نتایج ارزیابی انطباق (FR-QMS-Review-01)
-
فرم بازنگری V&V (FR-QMS-V&V-Review-01)
-
صورتجلسه کمیته تصمیمگیری (FR-QMS-Decision-01)
۷. شاخصهای کلیدی عملکرد (KPIs)
-
درصد گزارشهای بازنگریشده بدون خطا
-
مدت زمان بازنگری از تاریخ ثبت (حداکثر ۱۴ روز)
-
تعداد اعتراضات/شکایات مربوط به تصمیمها
-
درصد موارد دارای V&V کامل در مستندات
📑 فرمها
۱. فرم بازنگری نتایج ارزیابی انطباق
کد فرم: FR-QMS-Review-01
ردیف | عنوان | توضیحات / داده مورد نیاز | تکمیلکننده |
---|---|---|---|
۱ | شماره گزارش / گواهی | کد یکتا ارزیابی | واحد تضمین کیفیت |
۲ | تاریخ دریافت مستندات | تاریخ ثبت در سامانه | واحد تضمین کیفیت |
۳ | نوع ارزیابی | بازرسی / ممیزی / آزمون / صدور گواهی | واحد تضمین کیفیت |
۴ | مرجع استاندارد | 17020 / 17025 / 17065 / 17029 | مدیر فنی |
۵ | کامل بودن مدارک | □ بله □ خیر | واحد تضمین کیفیت |
۶ | انطباق با الزامات فنی | □ بله □ خیر (توضیح در صورت خیر) | مدیر فنی |
۷ | تناسب روشها و شواهد | □ مناسب □ نامناسب | مدیر فنی |
۸ | تحلیل ریسک مرتبط | شرح موارد پرریسک | مدیر فنی |
۹ | پیشنهاد اصلاحات | شرح کامل | مدیر فنی |
۱۰ | نتیجه بازنگری | □ تأیید □ تعلیق □ رد | کمیته تصمیمگیری |
۱۱ | تاریخ و امضا | امضای تصمیمگیرنده | مدیر گواهی |
۲. فرم بازنگری Verification & Validation (بر اساس 17029)
کد فرم: FR-QMS-V&V-Review-01
ردیف | عنوان | داده / توضیحات | تکمیلکننده |
---|---|---|---|
۱ | شماره ارزیابی | کد یکتا ارزیابی | واحد تضمین کیفیت |
۲ | نوع فعالیت | Verification / Validation | مدیر فنی |
۳ | معیارهای وریفیکیشن | تطابق دادهها با الزامات تعیینشده | مدیر فنی |
۴ | معیارهای والیدیشن | اثبات انطباق نتایج در شرایط واقعی | مدیر فنی |
۵ | شواهد ارائهشده | مستندات، دادهها، نمونهها | بازرس / ممیز |
۶ | ارزیابی کفایت شواهد | □ کافی □ ناکافی | مدیر فنی |
۷ | نتیجه بازنگری | □ تأیید □ نیازمند اصلاح □ رد | مدیر گواهی |
۸ | تاریخ و امضا | … | تصمیمگیرنده مستقل |
۳. صورتجلسه کمیته تصمیمگیری
کد فرم: FR-QMS-Decision-01
ردیف | عنوان | توضیحات |
---|---|---|
۱ | شماره جلسه | … |
۲ | تاریخ و محل | … |
۳ | اعضای حاضر | اسامی و سمتها |
۴ | گزارشهای مورد بازنگری | شماره و نوع گزارشها |
۵ | تصمیمات اتخاذشده | صدور / تعلیق / رد |
۶ | اقدامات اصلاحی موردنیاز | توضیح کامل |
۷ | مسئول پیگیری | نام واحد / فرد مسئول |
۸ | تاریخ اجرا | … |
۹ | امضاها | اعضای کمیته |