- خدمات ما
- صنایع تحت پوشش
- صدور گواهیهای بینالمللی ISO 9001 و ISO 22000
- 🔍 بازرسی کالا های صادراتی و وارداتی و صدور COI
- طرح های ارزیابی انطباق پایش سلامت آسیا
- طرح محصولات معدنی غیر فلزی و مصالح ساختمانی پایش سلامت آسیا
- طرح نساجی و چرم پایش سلامت آسیا
- طرح روغن و چربی های خوراکی پایش سلامت آسیا
- سیستم صنعت غذا و محصولات کشاورزی پایش سلامت آسیا
- طرح مواد شیمیایی پایش سلامت آسیا
- طرح وسایط نیرو محرکه اجزا و قطعات پایش سلامت آسیا
- طرح لوازم الکتریکی و الکترونیکی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق سیستم صنایع نفت و پتروشیمی پایش سلامت آسیا
- طرح کانی های معدنی پایش سلامت آسیا
- طرح ارزیابی انطباق غلات پایش سلامت آسیا
- طرح تجهیزات ورزشی پایش سلامت آسیا
- ارزیابی انطباق مراکز خدماتی
- ارزیابی انطباق هایپرمارکتها و سوپرمارکتها
- ارزیابی انطباق رستورانها و خدمات غذایی
- ارزیابی انطباق هتلها و مراکز اقامتی
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات بیمه
- ارزیابی انطباق در حوزه خدمات مالی و بانکی
- ارزیابی انطباق باشگاههای ورزشی و مراکز تناسب اندام
- ارزیابی انطباق خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای خودرو
- سیستم مدیریت کیفیت
- سامانه اموزشی وعلمی
- سیستم مدیریت پروژه و ارتباط با مشتری
- درباره شرکت پایش سلامت آسیا
- فرمهای درخواست خدمات
- تعرفه خدمات
- سامانه مدیریت منابع انسانی
- در خواست شغل
عنوان المستند: إجراءات التحسين المستمر
رمز المستند: QMS-008
المؤلف: د. علیرضا مسعودنیا
تاريخ النشر: ۲۴ يوليو ۲۰۲۴
وتيرة المراجعة: سنويًا
تاريخ المراجعة القادمة: ۲۴ يوليو ۲۰۲۵
الإصدار: 1.0
الحالة: نشط
الهدف:
ضمان التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة (QMS) في شركة مسعودنیا بیزنس من خلال المراجعة المنتظمة، وملاحظات العملاء، وتقييم المطابقة، وإدارة المعرفة، وتقييم الموظفين.
النطاق:
تنطبق هذه الإجراءات على جميع العمليات والأنشطة في شركة مسعودنیا بیزنس المتعلقة بتقييم المطابقة وإصدار الشهادات بما يتماشى مع معايير ISO/IEC 17020، ISO/IEC 17021 وISO/IEC 17065.
المسؤوليات:
- الإدارة العليا: تحديد السياسات والأهداف للتحسين المستمر، تخصيص الموارد والدعم.
- مدير ضمان الجودة: تنفيذ عمليات التحسين، جمع وتحليل البيانات، وتقديم التقارير للإدارة العليا.
- مدير البحث والتطوير: تقييم وتحسين إدارة المعرفة، تقييم المديرين الفنيين، واقتراح حلول للتحسين.
- جميع الموظفين: تحديد فرص التحسين والمشاركة في عمليات التحسين.
العملية:
- تحديد فرص التحسين:
- جمع ملاحظات العملاء.
- تحليل بيانات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات.
- إجراء التدقيق الداخلي.
- تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين.
- تحديد أهداف التحسين:
- تحديد أهداف قابلة للقياس ومحددة للتحسين.
- موافقة الأهداف من قبل الإدارة العليا.
- التخطيط وتنفيذ إجراءات التحسين:
- تطوير خطط عمل لتحقيق الأهداف المحددة.
- تخصيص الموارد والمسؤوليات.
- تنفيذ إجراءات التحسين.
- التقييم والتغذية الراجعة:
- مراقبة وتقييم نتائج إجراءات التحسين.
- تقديم التغذية الراجعة للإدارة العليا والموظفين.
- تحديث خطط التحسين بناءً على نتائج التقييم.
- إدارة المعرفة:
- جمع وتوثيق المعرفة التنظيمية.
- تحديث المعرفة ومشاركتها مع الموظفين بشكل مستمر.
- تقييم وتحسين عمليات إدارة المعرفة.
- تقييم الموظفين والتدريب:
- تقييم أداء الموظفين بناءً على الأهداف المحددة.
- تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير برامج التدريب.
- تقديم التدريب اللازم للموظفين ومتابعة نتائج التدريب.
المراجع:
- ISO/IEC 17020:2012: تقييم المطابقة – المتطلبات المتعلقة بتشغيل أنواع مختلفة من هيئات التفتيش
- ISO/IEC 17021-1:2015: تقييم المطابقة – المتطلبات الخاصة بالهيئات التي تقدم التدقيق ومنح الشهادات لنظم الإدارة – الجزء 1: المتطلبات
- ISO/IEC 17065:2012: تقييم المطابقة – المتطلبات الخاصة بالهيئات التي تصدق على المنتجات والعمليات والخدمات
- ISO 9001:2015: نظم إدارة الجودة – المتطلبات
- ISO 30401:2018: نظم إدارة المعرفة – المتطلبات