خدمات ما
صنایع تحت پوشش
صنایع غذایی
روغن های خوراکی
غلات
گوشت و فرارورده های خام دامی
خوراک دام
لوازم الکتریکی و الکترونیکی
مواد شیمیایی
پتروشیمی
صنایع نفت گاز
دارو و مواد بیولوژیک و واکشن های دامی
نساجی
کاغذ و سلولز
مصالح ساختمانی
بازرسی قطعات خودرو
پسماند و تبدیل ماده و انرژی
صنایع هوایی
پدافند غیرعامل
صدور گواهیهای بینالمللی ISO 9001 و ISO 22000
🔍 بازرسی کالا های صادراتی و وارداتی و صدور COI
طرح های ارزیابی انطباق پایش سلامت آسیا
طرح محصولات معدنی غیر فلزی و مصالح ساختمانی پایش سلامت آسیا
طرح نساجی و چرم پایش سلامت آسیا
طرح روغن و چربی های خوراکی پایش سلامت آسیا
سیستم صنعت غذا و محصولات کشاورزی پایش سلامت آسیا
سیستم ارزیابی انطباق صنعت غذا
سیستم ارزیابی انطباق محصولات کشاورزی و دامپروری
طرح مواد شیمیایی پایش سلامت آسیا
طرح وسایط نیرو محرکه اجزا و قطعات پایش سلامت آسیا
طرح لوازم الکتریکی و الکترونیکی پایش سلامت آسیا
طرح ارزیابی انطباق تجهیزات سرگرمی و اسباب بازی
طرح ارزیابی انطباق سایر مصنوعات
طرح ارزیابی انطباق لوازم و تجهیزات مکانیکی
طرح ارزیابی انطباق ابزار دقیق
طرح ارزیابی انطباق سیستم صنایع نفت و پتروشیمی پایش سلامت آسیا
طرح کانی های معدنی پایش سلامت آسیا
طرح ارزیابی انطباق غلات پایش سلامت آسیا
طرح تجهیزات ورزشی پایش سلامت آسیا
ارزیابی انطباق مراکز خدماتی
ارزیابی انطباق هایپرمارکتها و سوپرمارکتها
ارزیابی انطباق رستورانها و خدمات غذایی
ارزیابی انطباق هتلها و مراکز اقامتی
ارزیابی انطباق در حوزه خدمات بیمه
ارزیابی انطباق در حوزه خدمات مالی و بانکی
ارزیابی انطباق باشگاههای ورزشی و مراکز تناسب اندام
ارزیابی انطباق خدمات پس از فروش و تعمیرگاههای خودرو
سیستم مدیریت کیفیت
سامانه اموزشی وعلمی
سیستم مدیریت پروژه و ارتباط با مشتری
درباره شرکت پایش سلامت آسیا
در خواست همکاری
صفحه ورود – العربية
صفحه ورود – English
نویسنده: دکتر علیرضا مسعودنیا
تاریخ اجرا: آگوست 2024
شرکت: پایش سلامت آسیا
کد سند: QM-21-14
1.آیا فرایندهای موردنیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن مطابق الزام 4-4-1 تعیینشده است؟(دروندادهای موردنیاز و بروندادهای مورد انتظار ،معیار هاو روش های مورد نیاز ،توالی و تعامل ، ریسکها و فرصتها ، مسئولیت و اختیارات ،دردسترس بودن منابع مورد نیاز ، بهبود سیستم مدیریت کیفیت )
شواهد
عدم انطباق
2. آیا فرآیند سیستم مدیریت کیفیت به درستی پایش و اندازهگیری شده است ؟
شواهد
عدم انطباق
3.آیا ریسکها و فرصتهای فرایند مرتبط شناساییشده و اقدامات لازم صورت گرفته است؟
شواهد
عدم انطباق
4.آیا شواهد اقدامات ارزیابی عملکرد (پایش و اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی ) بند 9-1-1 استاندارد بهعنوان اطلاعات مستند ، حفظ میشود؟
شواهد
عدم انطباق
5.آیا دادهها و اطلاعات منتج از نتایج پایش و اندازهگیری فرآیند و اثربخشی اقدامات مرتبط با ریسکها و فرصتها تحلیل و ارزیابی میشود ؟
شواهد
عدم انطباق
6.آیا کارکنان از خطمشی کیفی، اهداف کیفیت ، سهم آنها در اثربخشی سیستم مدیریتی و پیامدهای عدم انطباق با الزامات آگاه میباشند ؟
شواهد
عدم انطباق
7.آیا شرح وظایف و اختیارات کارکنان تعیین ابلاغ و تفهیم شده است؟
شواهد
عدم انطباق
8.آیا دانش موردنیاز برای اجرای این فرآیند و دستیابی به انطباق با الزامات محصول و خدمات تعیینشده و به میزان لازم در دسترس است؟
شواهد
عدم انطباق
9.آیا ممیزی داخلی در فواصل طرحریزیشده ، اجرا میشود ؟
شواهد
عدم انطباق
10.آیا طرح ممیزی و برنامههای ممیزی شامل تواتر،روشها ، مسئولیتها و الزامات طرحریزی و ...ایجاد و استقراریافته است ؟
شواهد
عدم انطباق
11.آیا طرح و برنامه ممیزی بر اساس اهمیت فرآیندها ، نتایج ممیزی قبلی و تغییرات تأثیرگذار بر سازمان، مشخص میشود ؟
شواهد
عدم انطباق
12.آیا معیارهای ممیزی و دامنه ممیزی در ممیزی داخلی شخص شده است ؟
شواهد
عدم انطباق
13.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ممیزین ، استقلال رعایت میشود؟
شواهد
عدم انطباق
14.آیا در فرآیند ممیزی داخلی ، برای عدم انطباقها شناساییشده ، اصلاحات و اقدامات اصلاحی اجرا میشود ؟
شواهد
عدم انطباق
15.آیا شواهد استقرار برنامه ممیزی و نتایج ممیزی ، بهصورت اطلاعات مستند حفظ میشود؟
شواهد
عدم انطباق
16.آیا ماهیت عدم انطباق و هرگونه اقدامات بعدی و نتایج اقدام اصلاحی بهعنوان شواهدی از اطلاعات مستند، حفظ میشود؟
شواهد
عدم انطباق
17.آیا نتایج ممیزی داخلی بهعنوان ورودی در جلسات بازنگری مدیریت استفاده میگردد؟
شواهد
عدم انطباق
keyboard_arrow_up
فهرست